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Cada vez es más normal crear un negocio con alguien: un canal con editor que cobra un % (revenue share), un lanzamiento con socio, un podcast con patrocinio repartido…
El problema es que, a efectos de Hacienda, la primera “pista” es el dinero: si un pago entra en tu cuenta, parece que ese ingreso es tuyo. Y si luego lo repartes sin documentarlo (sin factura, sin acuerdo, sin liquidación), puedes acabar pagando impuestos por dinero que en realidad era de otra persona.
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🤔 ¿CÓMO SE DECLARA?
El objetivo fiscal es muy sencillo: que quede claro qué parte es tu ingreso real y qué parte es de otra persona.
1) Caso típico: te pagan todo a ti y luego repartes
Ejemplo: una marca paga 2.000€ por una colaboración y tú lo repartes con tu socio/editor.
La forma más ordenada:
La marca te paga a ti (ok)
Tu colaborador te emite una factura por su parte
Tú declaras: ingreso 2.000€ y luego gasto por la factura recibida (la parte del colaborador)
📌 ¿Por qué funciona?
Porque así puedes explicar: “yo ingresé 2.000€, pero solo 1.200€ eran míos; 800€ eran un coste del proyecto”.
💥 Error típico (y peligroso):
Cobras 2.000€
Mandas 800€ por Bizum
Sin factura ni acuerdo
Resultado: tú declaras 2.000€ “porque es lo que entra”, y acabas pagando impuestos por dinero que no era tuyo.
2) Caso ideal: cada uno cobra su parte desde el principio
Ejemplo: la plataforma reparte automáticamente (tipo afiliación, revenue split en plataformas) o el cliente paga a cada uno.
Aquí es fácil:
Tú declaras solo lo que cobras
Tu socio declara solo lo suyo
📌 Ventaja: menos papeleo y menos preguntas.
3) Cuando ya no es “colaboración”: parece mini-empresa
Señales de que ya es más que “te ayudo y me das un %”:
Tenéis una marca conjunta
Hay ingresos recurrentes y gastos compartidos
Tomáis decisiones como equipo (precios, proveedores, inversiones)
Hay reparto estable todos los meses
En esos casos, conviene plantear una estructura más formal (no siempre una SL, pero algo ordenado) para que no sea un caos cada trimestre.
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